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景谷县农(略) | ||||
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监督索引号(略) 景谷傣族彝族自治县农业农村和科学技术局 ****年度部门预算 二〇一九年四月 目录 第一部分 部门(单位)概况 第二部分 ****年部门(单位)预算情况说明 第三部分 ****年 “三公”经费财政拨款预算情况说明 第四部分 名词解释 附 录 ****年部门(单位)预算表 一、 部门财务收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 部门财政拨款收支总体情况表 五、 部门一(略) 六、 部门基本支出情况表 七、 部门政府性基金预算支出情况表 八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分) 九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、项目支出绩效目标表 十一、部门政府采购情况表 按照预(略),目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出(略),全部收入和支出都反映在预算中。 第一部分 部门(单位)概况 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 (1)、起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、科技等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展、科技方面的地方性法规草案、政策和中长期发展规划,并负责组织实施。 (2)、承担(略)。指导全县农业(略),推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁建议,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经(略) (3)、指导全县粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出全县农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排和建议,按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内(略)资源区划工作,拟定农业开发规划并监督实施。 (4)、依法对乡镇企业进行管理,组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟定农业产业化(略),指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。指导乡镇龙头企业发展。 (5)、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品和农业生产资料质量安全检测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农业品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。组织、协调全县农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲(略)渔机、网具的监督管理。 (6)、开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。研究制定主要(略)。培育、保护和发展农产品品牌。管理农业和农村经济信息,检测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作。发布农业和农(略),负责农业信(略),指导农业信息服务。负责景谷数字乡村的有关工作。 (7)、负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作。组织职务检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫工作。检测、发布农业灾情,组织种子等救灾(略),提出生产救灾资金安排建设,指导紧急救(略)。 (8)、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。组织开展现代(略),抓好农业科技创新。负责农业科技成果管理,指导科技成果转(略),组织引进农业先进技术。负责农业植物(略)。参与实施农村(略)。承担农村劳动力转移就业培训工作。 (9)、指导农用地(略),负责水生野生动物保护工作。依法管理耕地质量,发展节水农业。会同有关部门处理重大渔事纠纷,维护管辖水域(略)。负责渔船检验和渔政、鱼港监督管理。 (10)、拟定农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业发展和村容村貌整治。负责保护渔业水域生态环境。牵头(略)。 (11)、负责农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作工作。组织实施景谷傣族彝族自治县农业援外项目。负责实(略)(含农业招商引资项目和现代农业科技示范园的开发建设工作)。 (12)、组织制定并实施县级科技计划,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究、牵头(略) (13)、负责编制和实施县级重点实验等科研基础设施建设计划,拟定县(略),提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。 (14)、组织拟定科技促进农村和社会发展的政策,并制(略),促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设;拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策,指导高新技术产业开发区建设,牵头组织高新技术企业认定的申报工作。 (15)、提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作,审核县属独立科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。 (16)、负责年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用的监督管理,管理县级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议,统筹协调推进科技投融资体系建设,推动科技资源的优化配置。 (17)、负责归口管理高层次科技人才的培养和引进工作,会同有关部门拟(略),提出有关政策措施;负责县级科学技术奖评审的组织工作,组织专利申报与管理,协调处理知识(略),牵头查处知识产权侵权行为。 (18)、制定科学技术普及规划,计划并组织实施,拟定促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法,负责科技保密管理的有关工作,负责有关科技评估管理和科技统计管理。 (19)、拟定对外科技交流和合作的规划、年度计划并组织实施,承办对外科技交流和合作的工作。 (20)、拟定生物产业发展的政策措施,生物产(略),并组织实施;负责生物产业发展项目的招商引资、对外经济技术合作和产品对外市场拓展工作。 (21)、承办县委、县(略)。 (二)机构设置情况 报表编表单位1个,行政单位1个,独立核算单位1个。本单位行政编制数28人,事业编制数166人,年末在职人员194人,其中:行政31人,事业163人,离退休103人。行政超编3人为****年景谷县机构改革将科学技术局行政7人、生物资源办行政人员4人、农业机械行政人员5人整合划入我局所致(景办发[(略) (三)重点工作概述 ……(一)农业农村经济持续增长。农业农村经济运行良好,保持了(略),三季度实现农(略).4亿元,增速为5.8%,年底预计实现农业总产值53亿元,可比价增幅6%,农村常驻居民人均可支配收入保持增长10%以上。 (略)万只;禽蛋产量****吨,肉类总产量2.41万吨。完成水果基地建设4.22万亩,甘蔗种植4.5万亩。至全年底,预计粮食播种面积达73万亩,粮食总产量18万吨以上,水产养殖面积3.2万亩,蔬菜面积10万亩,甘蔗10万亩以上,完成小春作物播种面积19.5万亩、冬季农业开发25.04万亩,肉类总产3.3万吨。 (三)传统产业提质增效。依靠科技,优化调整结构,着力良种良法(略),不断加大对传统产业的改造升级。按照“稳定面积、主攻单产”的思路,以高产创建、绿色防控、机械作业等十大科技增粮措施为抓手,加大优良品种和新型栽培管理技术的推广应用,扎实抓好粮食生产,实现亩增产50公斤以上,新引进的“中浙优10号”“闽红6号”获得群众认可和青睐,勐班优质粮食生产基地生产的“勐班香米”已成功进入普洱市场。促成了“景谷白龙茶业”顺利挂牌“新三板”,实现景谷中小企业在“新三板”挂牌零的突破,成功举办了“首届普洱景谷大白茶文化节”,有力提升景谷茶(略),蔗糖产业焕发新机;依托普洱景谷多上果汁饮品公司原浆、果汁饮料生产项目的落地建设,加大加工型水果基地建设,热果产业发展迅速;建成滇南首家云岭牛扩繁场和标准化养殖示范基地,开工建设肉牛屠宰加工生产线,肉牛产业快速发展;建成景谷小黑江中国结鱼水产种质资源保护区,全力推进渔业可持续发展。 (四)新兴产业齐头并进。加快生物资源开发利用,积极开展生态药业产业建设,以普(略)为龙头的生物药业发展主体,充分开(略),对黄栀子、石斛、黄精、白(略),全县预计完成生(略).26万亩,投产面积2.89万亩,原料药材干品总产量283.28吨。通过积极引进,(略)业也并发出强劲的发展势头。 (五)组织化程度不断增强。始终把新型农业经营主体作为推进农业产业化经营、全面提高农业整体效益的重要措施来抓,经过多年扶持与培育,新型农业经营主(略),发展规模不断壮大,现有农业产业化组织61户,农产品加工企业114家,其中,规模以上企业10家,有省级龙头企业6家,市级龙头企业13家,有家庭农场35个,农民专业合作社945个,产业化经营覆盖面的不断扩大,对农业的带动作用不断增强,有力地促进了全县农业产业化发展进程,同时,充分发挥企业、农民专业合作社的桥梁纽带作用,以“企业+(略),辐射、带动贫困户发展产业、增收致富,新型农业经营主体已成为组织农民发展产业的中坚力量。 (略)万亩次,其中机耕机耙38.01万亩次,机械收获8.83万亩次。深入贯彻落实中央财政购机补贴政策,加大农业机械化推广应用,兑付农机购置补贴****万元,购买机具316 台,受益户数281户。加强农机操作技术培训和农机安全监管,农机安全生产意识和形势进一步增强和改善,全年无重特大事故发生,农业机械健康快速发展。 (七)产业扶贫成效显著。按照“五个一批”中“产业脱贫一批”的具体要求,围绕景谷产业发展实际,认真履行部门职责,全面服务于全县扶贫攻坚政治大局。及时成立了产业脱贫工作领导小组及办公室,抽调68名专业技术服务队伍,积极配合、联系、指导乡镇及贫困户开展农业产业脱贫;充分发挥部门优势,强化思想教育和实用技术培训,增强脱贫致富的自信心和积极性,提高生产能力和水平,提升贫困户整体素质;坚持产业发展与扶贫开发工作相结合,坚持造血与输血并举,加快调整优化产业结构,加大资金投入和良种、良法的推广应用,狠抓农产业基地建设,建立贫困村和贫困群众增收产业体系,严格贯彻落实“二5四1”扶持政策,指导乡(镇)制定产业脱贫工作方案并协助抓好项目方案的组织实施,依托产业扶持政策,加大产业基地建设。截止目前,已完成加工型水果原料基地建设****.3亩,涉及****户(其中建档立卡户****.86亩、****户),其中:西番莲****.23亩、涉及****户(其中建档立卡户****.28亩、889户);芒果****.19亩、****户(其中建档立卡户****.1亩、****户);柠檬****.49亩、442户(其中建档立卡户496.69亩、228户);坚果****.39亩、****户(其中建档立卡户****.8亩、527户)。完成甘蔗新种****.1亩,其中建档立卡户****.19亩、522户。完成烤烟****亩,其中建档立卡户**** 亩、****户。发展茶叶20.18万亩,其中建档立卡户3.82万亩、****户;咖啡3.65万亩,其中建档立卡户种植0.31万亩、579户;橡胶12.69万亩,其中建档立卡户种植2.32万亩、****户;发展粮油作物种植17万亩,其中建档立卡户种植2.67万亩(略)。****户建档立卡户养殖肉牛1.07万头;****户建档立卡户发展生猪养殖6.56万头;991户建档立卡户养殖肉羊1.69万只;****户建档立卡户禽类养殖31.47万羽。根据****年冬早蔬菜产业扶持奖励补助办法,积极组织开展宣传发动,目前,完成整地备耕****.6亩,种植****亩。依托全县森林资源和林下资源优势,科学发展林业、林下产业,全县共有****户建档立卡户发展林业产业****亩。加快推动农村电子商务发展,共有43家电商组织参与产业扶贫,共带动2(略),有力解决群众农产品销售后顾之忧,帮助建档立卡户增加收入。全县已实现产业覆盖****户,其中无劳力、丧失劳力或长期外出务工的142户建档立卡户正通过采取资源入股、土地流转、托管代养、产业扶持资金入股等形式确保增收,实现建档立卡户产业全覆盖。同时,充分发挥新型经营主体的桥梁纽带作用,以“入股分红”、“订单收购种植养殖产品”、“雇佣建档立卡户劳动力”等方式,系紧“龙头企业示范链、专业合作社吸收带领链、能人大户带动链、村级(略)织、农村电商平台的有效联结,着力推行“抱团”发展、共惠共赢,其中有****户贫困户参与了“多上”“天赐牧业”等企业的入股分红,全县实现利益联结机制全覆盖(共有454家经营主体参与),有力促进了贫困户的持续稳定增收,为脱贫攻坚打牢了坚实的基础。 二、预算单位(略) ****年部门(单位)预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。 三、预算单位基(略) 纳入2(略),分别是景谷傣族彝族自治县农业农村和科学技术局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位15个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位15个。部门在职人员编制194人,其中:行政编制28人,事业编制166人。在职实有194人,其中:财政全供养31人,财政部分供养163人,非财政供养0人。离退休人员103人,其中:离休0人,退休103人。车辆编制3辆,实有车辆13辆。 (各部门可结合实际制作基本情况分布图表等) 第二部分 ****年部门(单位)预算情况说明 一、预算单位收入情况 (一)部门(单位)财务收入情况 ****年景谷傣族彝族自治县农业和科学技术局财务总收入(略).48元,其中:一般公共预算(略).48元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。 (二)财政拨款收入情况 (略)元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入(略).00元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 二、预算单位支出情况 ****年景谷傣族彝族自治县农业和科学技术局预算总支出(略).48元,其中:基本支出(略).23元,占总支出的85.91%,项目支出(略).25元,占总支出的14.09%。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ****年景谷傣族彝族自治县农业和科学技术局一般公共预算当年拨款(略).48元,比****年预算数减少(略).48元,增长下降6.02%。 1.****款其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.00元,增长100%。主要用于:(略) 2. ****款已垦草原退耕还草****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.00元,增长100%。主要用于:(略) 3. (略)款行政运行****年预算数为(略).00元,比****年预算数减少(略).00元,下降58.57%。主要用于:交通费****.00元,商品和服务支出(略).00元; 4. (略)款事业运行****年预算数为(略).00元,比****年预算数减少(略).00元,下降67.28%。主要用于:商品和服务支出(略).00元,工资福利支出(略).00元; 5、**** 款科技转化与推广服务****年预算数为****.00元,比****年预算数减少****.00元,下降68.67%。主要用于:(略) 6、(略)款病虫害控制****年预算数为(略).92元,比****年预算数增加(略).92元,增加63.63%。主要用于:商品和服务支出(略).92元,对个人和家庭的补助(略).00元; 7、****款执法监管****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.00元,增加100%。主要用于:(略) 8、(略)款防灾救灾****年预算数为(略).00元,比****年预算数减少(略).00元,增加60.93%。主要用于:对个人和家庭的补助(略).00元; 9、****款其他农业支出****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.00元,减少61.94%。主要用于:(略) (略)款农业保险保费补贴****年预算数为(略).33元,比****年预算数增加(略).00元,增加61.94%。主要用于:对个人和家庭的补助(略).33元; (略)款其他一般公共服务支出****年预算数为(略).00元,比****年预算数增加(略).00元,增加29.59%。主要用于:商品和服务支出(略).00元,对个人和家庭的补助(略).33元,工资福利支出(略).00元;对个人和家庭的补助(略).00元; 12、****款 归口管理的行政单位离退休****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.00元,增加100%。主要用于:(略) (略)款机关事业单位基本养老保险缴费支出****年预算数为(略).20元,比****年预算数增加(略).45元,增加27.50%。主要用于:工资福利支出的养老保险(略).20元; (略)款机关事业单位职业年金缴费支出****年预算数为(略).00元,比****年预算数增加(略).00元,增加100%。主要用于:工资福利支出的职业年金(略).00元; (略)款 行政单位医疗****年预算数为(略).00元,比****年预算数增加****.60元,增加10.44%。主要用于:工资福利支出的行政单位基本医疗保险(略).00元,大病补充医疗保险****.00元; (略)元; (略)款公务员医疗补助****年预算数为(略).04元,比****年预算数增加(略).8元,增加36.98%。主要用于:工资福利支出的公务员医疗补助(略).04元; (略)元,生育保险(略).26元,失业保险(略).00元; (略)款住房公积金****年预算数为(略).48元,比****年预算数增加(略).48元,增加28.92%。主要用于:工资福利支出的住房公积金(略).48元。 (二)财政拨款安排(略) (本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组(其中:基本支出(略).23元,项目支出(略).25元)。 1、****款 基本工资****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 2.****款津贴补贴****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 3.****款奖金****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 4.****款绩效工资****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 5、****款机关事业单位基本养老保险缴费****年预算数为(略).20元,其中(其中:基本支出(略).20元,项目支出0元)。 6、****款职业年金缴费****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 7、****款职工基本医疗保险缴费****年预算数为(略).60元,其中(其中:基本支出(略).60元,项目支出0元)。 8、****款公务员医疗补助缴费****年预算数为(略).04元,其中(其中:基本支出(略).04元,项目支出0元)。 9、****款其他社会保障缴费****年预算数为(略).91元,其中(其中:基本支出(略).91元,项目支出0元)。 10、****款住房公积金****年预算数为(略).48元,其中(其中:基本支出(略).48元,项目支出0元)。 11、****款其他工资福利支出****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 12、****款办公费****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出(略).00元)。 (略)元)。 (略)元)。 (略)元)。 16、****款培训费****年预算数为****.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出****.00元)。 17、****款专用材料费****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出(略).00元)。 18、302(略).00元,其中(其中:基本支出0元,项目(略).00元)。 (略)元,项目支出0元)。 20、****款其他商品和服务支出****年预算数为(略).92元,其中(其中:基本支出0元,项目支出(略).92元)。 21、****款退休费****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 22、****款生活补助****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 23、****款个人农业生产补贴****年预算数为(略).33元,其中(其中:基本支出0元,项目支出(略).33元)。 24、****款其他对个人和家庭的补助****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出(略).00元)。 25、****款其他资本性支出****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出(略).00元)。 26、****款其他对企业补助****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出(略).00元)。 三、市对下专项转移支付情况 (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无 (三)与中央、省配套事项 无 (四)按既定政策标准测算补助事项 无 四、预算收支增减变化情况说明 (一)基本支出情况 ****年用于保障景谷傣族彝族自治县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出(略).23元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.79%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.21%。 (二)基本支出预算变动的主要原因 与(略).96元对比增加(略).27元,变动的主要原因是:在职人员工资福利提高,各项保险费用增加。 (三)项目支出情况 ****年用于保障景谷傣族彝族自治县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(略).25元,如行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管、防灾救灾、农业保险保费补贴等开支。 (四)项目支出预算变(略) 与****年****.00元对比增加****.75元,变动的主要原因是:(略) 五、其他公开信息 (一)机关(略) ****年景谷傣族彝族自治县农业和科学技术局的机关运行经费财政拨款预算(略).00元,较****年预算减少(略).00元,减少88.63%。 (二)政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,****年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购(略) (三)国有资产占有使用情况 鉴于截至****年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成****年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开****年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2(略) (略)技术局预算是/否安排购置车辆,是/否安排购置单价50 万元及以上的通用设备,是/否安排购置单价100万元及以上的专用设备。 (四)预算绩效情况 ****年实行绩效目标管理的项目21个,涉及一般公共预算当年拨款(略).00元。主要用于:科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管、防灾救灾、农业保险保费补贴及土地确权颁证等开支。 第三部分 ****年“三公”经费财政拨款 预算(略) ****年景谷傣族彝族自治县农业和科学技术局“三公”经费财政拨款预算安排(略).00元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费****.00元,公务接待费(略).00元。 ****年“三公”经费预算数较****年“三公”经费预算数减少0元,同比下降0%。 一、因公出国(境)经费 ****年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较20(略)(减少)0元。 二、(略) ****年景谷傣族彝族自治县农业和科学技术局拟安排公务接待费预算(略).00元,较****年的(略).00元增加0元。 三、公务用车(略) (略)元,主要用于保障农业农村和科学技术发展、农业项目管理及脱贫攻坚产业发展等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:(略) 二、政府性基金预算拨款收入:(略) 三、事业收入:指事业(略)。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、(略):指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 七、项目支出:指在(略)事业发展目标所发生的支出。 八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,(略)及其他费用。 十一、“三公”经费口径说明 (一)“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市(略)(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反(略)(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (二)“三公”经费预算数 指市级各部门(含下属单位)从年初(略)(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基(略))。 监督索引号(略) |
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