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发文日期: | (略) |
零陵区计划生育协会****年部门决算
第一部分 单位概况
一、部门职责。
区计划生育协会是区委领导之下的群团组织,其主要职能是服务育龄群众和计划生育家庭;发挥带头、宣传、监督、交流的作用;动员和组织广大群众参与人口发展,生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、流动人口服务、宣传党的计生政策法规、维护育龄群众合法利益、推进人口计生“诚信计生”工作及承办卫计委交办的其它事项。
(2)机构设置情况。
区计生协会内设机构2个,办公室、业务指导股。
人员编制4人,在岗3人。
第二部分 ****年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:(略)
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 98.97 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、(略) | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附(略) | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、(略) | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 21.49 | ||
9 | 九、医疗卫(略) | 38 | 77.48 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一(略) | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源(略) | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九(略) | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物(略) | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三(略) | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 98.97 | 本年支出合计 | 54 | 98.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 98.97 | 总计 | 58 | 98.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:(略)
项 目 | 本年(略) | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属(略) | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 98.97 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他人(略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77.48 | 77.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 行政运行 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 计划生育事务 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 计划(略) | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 计划(略) | 29.71 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他计划生育事务支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 城乡医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他医疗卫生(略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:(略)
支出决算表
公开03表
部门:(略)
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附(略) | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 98.97 | 67.63 | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.49 | 0.00 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 0.00 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 0.00 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77.48 | 67.63 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 行政运行 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 妇幼(略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 计划生育事务 | 42.48 | 32.63 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 计划生育机构 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 计划生育服务 | 29.71 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他计划生育事务支出 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 城乡医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:(略)
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:(略)
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共(略) | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 98.97 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 77.48 | 77.48 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其(略) | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、(略) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年(略) | 24 | 98.97 | 本年支出合计 | 52 | 98.97 | 98.97 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 98.97 | 总计 | 56 | 98.87 | 98.87 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨(略)
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:(略)
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 98.97 | 67.63 | 31.34 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.49 | 0.00 | 21.49 | |
**** | 人力资源(略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他人力资源和(略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 其他社会保障和就业支出 | 21.49 | 0.00 | 21.49 | |
(略) | 其他社(略) | 21.49 | 0.00 | 21.49 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77.48 | 67.62 | 9.85 | |
**** | 医疗卫生(略) | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |
(略) | 行政运行 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |
**** | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 计划(略) | 42.48 | 32.63 | 9.85 | |
(略) | 计划生育机构 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | |
(略) | 计划生育服务 | 29.71 | 29.71 | 0.00 | |
(略) | 其他计划生育事务支出 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | |
**** | 医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 城乡医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 其他医疗卫生(略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**** | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(略) | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公(略)
公开06表
部门:(略)
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 31.13 | 302 | 商品和服务支出 | 36.50 | 310 | 资本性支出 | |
**** | 基本工资 | 12.20 | **** | 办公费 | 3.59 | **** | 房屋建筑物购建 | |
**** | 津贴补贴 | 6.19 | **** | 印刷费 | 10.58 | **** | 办公设备购置 | |
**** | 奖金 | 4.81 | **** | 咨询费 | **** | 专用设备购置 | ||
**** | 伙食补助费 | 1.19 | **** | 手续费 | **** | 基础(略) | ||
**** | 绩效工资 | **** | 水费 | 0.03 | **** | 大型修缮 | ||
**** | 机关事业单位基本养老保险费 | **** | 电费 | 0.40 | **** | 信息网络及软件购置更新 | ||
**** | 职业年金缴费 | **** | 邮电费 | **** | 物资储备 | |||
**** | 职工基本医疗保险缴费 | 2.02 | **** | 取暖费 | **** | 土地补偿 | ||
**** | 公务员医疗补助缴费 | **** | 物业管理费 | 2.35 | **** | 安置补助 | ||
**** | 其他社会保障缴费 | **** | 差旅费 | 2.88 | **** | 地上附着物和青苗补偿 | ||
**** | 住房公积金 | **** | 因公出国(境)费用 | **** | 拆迁补偿 | |||
**** | 医疗费 | **** | 维修(护)费 | 0.68 | **** | 公务用车购置 | ||
**** | 其他工资福利支出 | 4.72 | **** | 租赁费 | 0.10 | **** | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | **** | 会议费 | 2.45 | **** | 文物和陈列品购置 | ||
**** | 离休费 | **** | 培训费 | 2.25 | **** | 无形资产购置 | ||
**** | 退休费 | **** | 公务招待费 | 1.87 | **** | 其他资本性支出 | ||
**** | 退职(役)费 | **** | 专用材料费 | 1.50 | 312 | 对企业补助 | ||
**** | 抚恤金 | **** | 被装购置费 | **** | 资本金注入 | |||
**** | 生活补助 | **** | 专用燃料费 | **** | 政府投资基金股权投资 | |||
**** | 救济费 | **** | 劳务费 | **** | 费用补贴 | |||
**** | 医疗费补助 | **** | 委托业务费 | **** | 利息补贴 | |||
**** | 助学金 | **** | 工会经费 | 0.68 | **** | 其他对企业补助 | ||
**** | 奖励金 | **** | 福利费 | 0.24 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||
**** | 个人农业生产补贴 | **** | 公务用车运行维护费 | **** | 对社会保险基金补助 | |||
**** | 对其他个人和家庭的补助支出 | **** | 其他交通费用 | **** | 补充全国社会保障基金 | |||
**** | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
**** | 其他商品和服务支出 | 6.9 | **** | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | **** | 国家赔偿费用支出 | |||||
**** | 国内债务付息 | **** | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
**** | 国外债务付息 | **** | 其他支出 | |||||
**** | 国内(略) | |||||||
**** | 国外债务发行费用 | |||||||
人员(略) | 31.13 | 公用经费合计 | 36.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:(略)
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.**** |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:(略)
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(本单位无政府性基金收支)。
第三部分 ****年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门****年度收入总计98.97万元,其中:财政拨款收入98.97万元,事业收入0万元,经营收入0万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元;支出总计98.97万元,其中基本支出67.63万元,项目支出31.34万元。****年度决算总收入59.08万元,总支出59.08万元。****年决算收入支出比****年增加39.89万元,主要原因为项目增加。
二、收入决算情况说明
本部门****年度收入总计98.97万元,其中财政拨款收入98.97万元,占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
本部门****年度支出总计98.97万元,财政拨款支出98.97万元,占总支出的100%,其中基本支出67.63万元,项目(略).34万元。总支出98.97万(略):医疗卫生与计划生育支出77.48万元,占总支出的78.3%;社会保障和就业支出21.49万元,占总支出的21.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门****年度财政拨款收入总计98.97万元,其中财政拨款收入98.97万元,占总收入的100%。本部门****(略).97万元,财政拨款支(略),其中医疗卫生与计划生育支出77.48万元、社会保障和就业支出21.49万元。****年度决算总收入59.08万元,总支出59.08万元。****年收入支出比****年增加39.89万元,主要原因为项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款(略)。
本部门****年度支出总计98.97万元,其中财政拨款支出98.97万元,占总(略)。本部门****(略).08万元。****年财政拨款支出比****年增加39.89万元,主要原因为项目增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本部门****年度支出总计98.97万元,财政拨款支出98.97万元,占总支出的100%,其中:基本支出67.63万元,项目支出31.34万元。总支出98.97万元按项目分类其中:医疗卫生与计划生育支出77.48万元,占总支出的78.3%;社会保障和就业支出21.49万元,占总支出的21.7%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本部门****年度支出总计98.97万元,财政拨款支出98.97万元,其中:医疗卫生与计划生育支出77.48万元,占总支出的78.3%;社会保障和就业支出21.49万元,占总支出的21.7%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出67.63万元,其中:人员经费31.13万元,占比为46%,主要包括:基本工资12.2万元、津贴补贴6.19万元、奖金4.81万元、社会保障缴费2.02万元、伙食补助1.19万元、其他工资福利支出4.72万元。公用经费36.5万元,占比为54%,主要包括:办公费3.59万元、印刷费10.58万元、水费0.03(略).4万元、物业管理费2.35万元、差旅费2.88万元、维修(护)费0.68万元、租赁费0.1万元、会议费2.45万元、培训费2.25万元、公务接待费1.87万元、专用材料1.5万元、工会经费0.68万元、福利费0.24、其他商品和服务支出6.9万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门****年度“三公”经费财政拨款预算支出为4.3万元,决算支出1.****万元,完成(略).4%,其中因公出国(境)费预算支出为0万元、决算支出0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算支出为0万元、决算支出0万元,完成预算的0%;公务接待费预算支出为4.3万元,决算数为1.****万元,完成预算的43.4%。
****年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻落实(略),励行节约,严格执行公务接待规定,控制招待费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门(略),因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占比0%;公务接待费支出决算1.****万元,占比100%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。
3.公务接待费支出1.****万元。其中:
外宾(略)。
其他国内公务接待支出1.****万元。主要用于接待上级部门检查组、业务往来部门和兄弟县区计生交流学习支出。****年共接待国内来访团组40个、来宾350人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况的说明
****年,本部门对部门整体支出及专项支出均开展了预算绩效评价,项目绩效评价结果为优。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
****年本部门机关运行经费支出36.5万元,****年本部门机关运行经费支出 22.5 万元,经费支出相比****年增加14万元,主要原因(略)。
(二)政府采购支出情况。
本部门****年政府釆购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至**** 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名称解释
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