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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****用品店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6528
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2022年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 扫把 | 10 | 300.0 | 无品牌\1-2 | 验收通过 | |
| 2 | 钢丝球 | 2 | 390.0 | 其他家\钢丝球一整件 | 验收通过 | |
| 3 | 百洁布 | 30 | 150.0 | 保洁莉\11-7 | 验收通过 | |
| 4 | 橡胶手套 | 20 | 200.0 | 南洋\牛筋手套 | 验收通过 | |
| 5 | 檀香 | 20 | 3000.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 大垃圾袋/件 20包 | 10 | 2800.0 | 星空\2*2 | 验收通过 | |
| 7 | 星空 小垃圾袋/件 50包 | 10 | 1600.0 | 星空\1*1 | 验收通过 | |
| 8 | OPPO 1 84消毒液/件20瓶 | 20 | 800.0 | OPPO\1 | 验收通过 | |
| 9 | 喷壶 | 22 | 308.0 | 齐心/Comix\C-8802 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |