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采购人(甲方):****卫生院
地址:**省**市****卫生院
联系方式:199****6786
供应商(乙方):****商贸有限公司
地址:燎原街道
联系方式:186****2409
六、合同主要信息| 1 | 紫光机箱 Unis526TG2/i5-10400/8GB/512GBSSD/1T HDD/UMA/WIN11HB/17L/21.5 显示器 | 8(台) | 4990.00 | 39920.00 |
合同金额: 39920.00元,大写(人民币):叁万玖仟玖佰贰拾元整
七、合同主要信息| 1 | 紫光机箱 Unis526TG2/i5-10400/8GB/512GBSSD/1T HDD/UMA/WIN11HB/17L/21.5 显示器 | 8(台) | 4990.00 | 39920.00 |
合同金额: 39920.00元,大写(人民币):叁万玖仟玖佰贰拾元整
七、验收日期:2023年12月22日八、验收组成员:张振作 刘青松 李琳九、验收意见:同意十、其他补充事宜:****卫生院
2023年12月21日