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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5808
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 AGW-4842 免手洗干湿两用海绵拖把 水拖 | 3 | 135.0 | 好媳妇\AGW-4842 | 验收通过 | |
| 2 | 贵鑫 84消毒液500g 漂白去污(30瓶/件) | 1 | 88.0 | 贵鑫\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 FH-1163 36*52cm 垃圾袋 60捆/件 | 60 | 270.0 | 兰诗/LAUTEE\FH-1163 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-96033 转换插头 多功能插座 | 2 | 80.0 | 公牛/BULL\GN-96033 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-607 多功能插座 | 5 | 175.0 | 公牛/BULL\GN-607 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30401 双面胶 (24卷/袋)80mm*12mm*10y | 1 | 25.0 | 得力/deli\30401 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |