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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5678
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 回形针 | 10 | 25.0 | 得力/deli\回形针1 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 盒装抽纸 | 10 | 50.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\抽纸1 | 验收通过 | |
| 3 | 康源 一次性纸杯 | 10 | 140.0 | 康源\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 立信 领款单/报销单 | 4 | 12.0 | 立信\领款单 | 验收通过 | |
| 5 | 雅格 手电筒 | 4 | 112.0 | 雅格/YAGE\手电筒1 | 验收通过 | |
| 6 | 恒邦 雨衣 | 6 | 228.0 | 恒邦\雨衣 | 验收通过 | |
| 7 | 京胜 封面纸 | 1 | 26.0 | 京胜\封面纸 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |