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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6122
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 塑料盆 | 39 | 390.0 | 茶花\脸盆 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 A8160 拉链文件包 风琴包/事务包 | 39 | 643.5 | 齐心/Comix\A8160 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7902 PU/PVC笔记本 | 39 | 312.0 | 得力/deli\7902 | 验收通过 | |
| 4 | 富光 FGP2001 热水瓶 | 39 | 1365.0 | 富光\FGP2001 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S656 中性笔 | 39 | 58.5 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |