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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0569
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 本子 | 20 | 20.0 | 得力/deli\本 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 湿巾 | 30 | 180.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\湿巾 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 桌牌 | 20 | 220.0 | 晨光/M G\桌牌1 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 燕尾夹41mm | 1 | 24.0 | 晨光/M G\燕尾夹1 | 验收通过 | |
| 5 | 怡宝 矿泉水 | 2 | 76.0 | 怡宝/C'estbon\ | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |