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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:胡﹒苏日古格
项目联系电话:0909-****503
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652799
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市**区街道**北路9号国投大厦一楼西侧
采购单位联系人和联系方式:孔德芳:150****8335
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B****767E
采购单位预算编码:107001
三、成交信息
成交日期:2024年8月11日
总成交金额(元):4625 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**新****商场 | 4625.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 艺姿 YZ-SN605 水桶 | 艺姿 | YZ-SN605 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
| 2 | 朗捷 LJ-JSB-207007 送转**记簿 记事本 | 朗捷/LONGE | LJ-JSB-207007 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 3 | 捷行者 文件销毁袋 文件袋 | 捷行者 | 文件袋 | 5 | 85.0 | 425.0 | |
| 4 | 用友表单 DR22009 凭证盒 单据/收据/凭证 | 用友表单 | DR22009 | 100 | 6.0 | 600.0 | |
| 5 | 金隆兴 1019 别针/回形针/大头针 | 金隆兴/Glosen | 1019 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 6 | 勤诺斯 5025 票夹/长尾夹 | 勤诺斯 | 5025 | 4 | 24.0 | 96.0 | |
| 7 | 晨光 ABS92897 订书机 | 晨光/M G | ABS92897 | 3 | 28.0 | 84.0 | |
| 8 | 康百 F1155 档案盒 | 康百 | F1155 | 80 | 10.0 | 800.0 | |
| 9 | 美丽雅 胶棉拖把 | 美丽雅/MARYYA | 胶棉拖把 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
| 10 | 五月花 WYH-S115 扫把 | 五月花 | WYH-S115 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 11 | 优和 徽章/纪念章 | 优和 | 党徽 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 12 | 天章 胶带48mm*60Y*50um 胶带/胶纸/胶条 | 天章/TANGO | 胶带48mm*60Y*50um | 7 | 7.0 | 49.0 | |
| 13 | 晨光 APYE8T73 PU/PVC笔记本 | 晨光/M G | APYE8T73 | 30 | 16.0 | 480.0 | |
| 14 | 尔蓝 AL-GB109 垃圾桶 | 尔蓝 | AL-GB109 | 3 | 17.0 | 51.0 | |
| 15 | 法拉蒙 活页替芯 | 法拉蒙/FARAMON | 替芯 | 11 | 10.0 | 110.0 | |
| 16 | 得力 S760 笔芯 替芯/铅芯 | 得力/deli | S760 | 480 | 0.5 | 240.0 | |
| 17 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli | 9893 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 18 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552ES | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 19 | 晨光/M G YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G | YD-919 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 20 | 子弹头 TS-025 多功能插座 | 子弹头 | TS-025 | 3 | 48.0 | 144.0 | |
| 21 | 宝克(BAOKE)PC2528 黑色大容量 0.5mm中性笔签名笔水笔 12支/盒 | 宝克/Baoke | PC2528 | 7 | 36.0 | 252.0 | |
| 22 | 得力档案袋 | 得力/deli | 8383 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: