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| 项目名称 | ****2023年度财务收支内部审计 | 项目编码 | **** |
| 单位 | **** | 发布时间 | 2024-08-12 |
| 项目负责人 | 吴杨 | 项目标的(万元) | 32,073.67 |
| 预计服务金额(元) | 22,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2024-08-12 | 服务结束时间 | 2024-10-31 |
| 响应期 | 3天 | 开标时间标书代写 | 2024-08-16 |
| 选取方式 | 邀请比选 | 所需服务事项 | 专项审计 |
| 项目要求 | 满足所有服务事项 | ||
| 服务内容 | ****管委会2022年度财务收支情况开展内部审计(2021年度实际发生额40000万元),包括但不限于2022年度预算执行情况、财务收支、专项资金、政府采购等。同时对发现的问题提出整改建议。提供相关审计意见,并出具审计报告书。联系电话:****5636 | ||
| 所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
| 要求说明 | 报价需提供以下资料并加盖公章 1.报价确认单 2.营业执照 3.****事务所执业证书 4.过往业绩介绍 5.从业人员情况 |
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| 备注 | 可通过平台提交电子档 | ||
| *****(确认选取前仅业主可见) | 任** | 139****3306 | ||
| *****(确认选取前仅业主可见) | 包* | 177****2797 | ||
| *****(确认选取前仅业主可见) | 罗* | 173****6857 |