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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M092********00015
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS916K7 订书机 | 晨光/M GABS916K7 | 个 | 10.00 | 26 | 260 |
| 2 | 晨光 MG7104 固体胶 | 晨光/M GMG7104 | 支 | 28.00 | 5 | 140 |
| 3 | 晨光 ABS91696 办公用3号金属回形针纸盒装 | 晨光/M GABS91696 | 盒 | 5.00 | 3 | 15 |
| 4 | 晨光 ADM94814 经济型55mm档案盒 | 晨光/M GADM94814 | 个 | 40.00 | 12 | 480 |
| 5 | 晨光 AWG97004 50ml液体胶水 | 晨光/M GAWG97004 | 支 | 20.00 | 3 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴新峰
联系电话: ****771****
传真:
地址: ****中心小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**大道东桥路1号
附件信息: