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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5694
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿洲 0111一次性筷子 | 6 | 72.0 | 绿洲\0111 | 验收通过 | |
| 2 | 南亚 保鲜膜60cm*300m 保鲜膜/保鲜袋 | 5 | 250.0 | 南亚\保鲜膜60cm*300m | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 大号270ML 纸杯 | 55 | 275.0 | 妙洁/magic\大号270ML | 验收通过 | |
| 4 | 富强 AAA 加厚纸杯100个/包 | 20 | 260.0 | 富强\AAA | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |