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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2024006226
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 71158 自动进笔 削笔器(只) | 得力/deli71158, | 个 | 38.00 | 9.2 | 349.6 |
| 2 | 得力 7060-12 12色六角细杆 可水洗 水彩笔 | 得力/deli7060-12, | 筒 | 24.00 | 4.5 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜月
联系电话: 182****9340
传真:
地址: **市**区二十六大道1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: