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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5931
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5684 档案盒 | 30 | 540.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 6010 剪刀 | 2 | 24.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 3 | 双鹿极能5号7号碱性电池2粒/对 | 30 | 150.0 | 双鹿\LR03 | 验收通过 | |
| 4 | 卡西欧(CASIO)DS-2B 快打机 快速翻打 计算器 | 2 | 310.0 | 卡西欧/Casio\DS-2B | 验收通过 | |
| 5 | 美的 MK-HJ1708A 电热水壶 | 2 | 290.0 | 美的/Midea\MK-HJ1708A | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾袋特大号加厚一次性黑色环保塑料袋 | 10 | 180.0 | 沐春\大号(大于60cm*80cm) | 验收通过 | |
| 7 | 南孚电池 7号碱性电池4粒/板1.5V | 30 | 360.0 | 南孚/NANFU\LR03-4B | 验收通过 | |
| 8 | 金荷 A4 70克复印纸10包装 | 3 | 780.0 | 金荷\A4 70克/8包 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |