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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7318
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3514 打印/复印纸 | 3 | 510.0 | 得力/deli\3514 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A4帆布包 商务公文包 | 30 | 600.0 | 得力\A4帆布包 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5624ES 档案盒 | 50 | 750.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S18 中性笔 | 5 | 190.0 | 得力/deli\S18 | 验收通过 | |
| 5 | 奈高 文件柜 | 3 | 2070.0 | 奈高\文件柜常规款 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 图书档案装具 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 22215 PU/PVC笔记本 | 30 | 540.0 | 得力/deli\22215 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5910 档案袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\5910 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |