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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6338
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰章 460*297(157克) 铜版纸打印/复印纸 | 3 | 114.0 | 兰章\460*297(157克) | 验收通过 | |
| 2 | 史泰博 NP1012 档案盒 A4-75mm 蓝色 6个/中箱 36个/箱 | 6 | 132.0 | 史泰博\NP1012 | 验收通过 | |
| 3 | 谋福 01 扫把 | 3 | 75.0 | 谋福\01 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 胶棉拖把 | 2 | 90.0 | 好媳妇\AGW-4835A-1-11 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 | 30 | 450.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3223 3号国旗/五星**(128*192cm) 办公用品 3223旗帜 | 1 | 20.0 | 得力/deli\3223 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |