邵阳职业技术学院关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年05月19日
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相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****4593

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年5月19日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 宸学文具 现金流量表、财务用品 375 3000.0 宸学文具\无型号 验收通过
2 得力 8551A 长尾夹文件夹**尾夹多功能特固定书铁夹办公文具 50mm 12只/筒 50 600.0 得力/deli\8551A 验收通过
3 得力 0052 回形针座/盒 镀镍回形针 3号金属防锈曲别针 200只/桶 办公室文具用品 100 600.0 得力/deli\0052 验收通过
4 绿天章 16k数量明细账簿帐、财务用品 375 3000.0 绿天章\2716-16 验收通过
5 绿天章 16k明细分类帐本、财务用品 375 3000.0 绿天章\2708-16 验收通过
6 绿天章 三栏分类账本、财务用品 375 3000.0 绿天章\2601-16 验收通过
7 立信 科目汇总表 立信汇总表 20开 科目汇总表 财务用品 1本 250 2000.0 立信\316-20 验收通过
8 绿天章 银行日记账本、财会用品 375 3000.0 绿天章\2712-16 验收通过
9 绿天章 现金日记帐本、财会用品 375 3000.0 绿天章\16k现金日记帐本 验收通过
10 绿天章 16k总分类帐本/190页 办公用品 500 4000.0 绿天章\16K 验收通过
11 金蝶妙想 记账凭证 通用财务手写单据210*110mm 10本/包 340 3400.0 金蝶妙想\M2101/M2102 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 刘弦





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