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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4593
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 宸学文具 现金流量表、财务用品 | 375 | 3000.0 | 宸学文具\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8551A 长尾夹文件夹**尾夹多功能特固定书铁夹办公文具 50mm 12只/筒 | 50 | 600.0 | 得力/deli\8551A | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0052 回形针座/盒 镀镍回形针 3号金属防锈曲别针 200只/桶 办公室文具用品 | 100 | 600.0 | 得力/deli\0052 | 验收通过 | |
| 4 | 绿天章 16k数量明细账簿帐、财务用品 | 375 | 3000.0 | 绿天章\2716-16 | 验收通过 | |
| 5 | 绿天章 16k明细分类帐本、财务用品 | 375 | 3000.0 | 绿天章\2708-16 | 验收通过 | |
| 6 | 绿天章 三栏分类账本、财务用品 | 375 | 3000.0 | 绿天章\2601-16 | 验收通过 | |
| 7 | 立信 科目汇总表 立信汇总表 20开 科目汇总表 财务用品 1本 | 250 | 2000.0 | 立信\316-20 | 验收通过 | |
| 8 | 绿天章 银行日记账本、财会用品 | 375 | 3000.0 | 绿天章\2712-16 | 验收通过 | |
| 9 | 绿天章 现金日记帐本、财会用品 | 375 | 3000.0 | 绿天章\16k现金日记帐本 | 验收通过 | |
| 10 | 绿天章 16k总分类帐本/190页 办公用品 | 500 | 4000.0 | 绿天章\16K | 验收通过 | |
| 11 | 金蝶妙想 记账凭证 通用财务手写单据210*110mm 10本/包 | 340 | 3400.0 | 金蝶妙想\M2101/M2102 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |