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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:冯勇
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 跳马镇田心桥
采购单位联系人和联系方式:苏星星:****5678
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB0R50133
采购单位预算编码:350012
三、成交信息
成交日期:2025年5月22日
总成交金额(元):11734 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**市**区****大学****基地23号门面 | 11734.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 绿联 CM496 网卡 USB转R45接口 | 绿联/Ugreen | CM496 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
| 2 | 乐扣乐扣 LTZ430 收纳箱/盒/袋 | 乐扣乐扣/LOCK LOCK | LTZ430 | 16 | 69.0 | 1104.0 | |
| 3 | 公牛 GN-313 电源插座 | 公牛/BULL | GN-313 | 22 | 45.0 | 990.0 | |
| 4 | 得力 9875 印油/印泥/** 印油 | 得力/deli | 9875 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 5 | 晨光 APMY1802 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | APMY1802 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
| 6 | 晨光 AXP963EL 橡皮 | 晨光/M G | AXP963EL | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 7 | 联想 DVD+RW 光盘 | 联想/lenovo | DVD+RW | 300 | 1.8 | 540.0 | |
| 8 | 得力 33311 2B铅笔 | 得力/deli | 33311 | 20 | 9.5 | 190.0 | |
| 9 | 得力 DLSX-6600 中性笔 | 得力/deli | DLSX-6600 | 45 | 12.0 | 540.0 | |
| 10 | 晨光 APYRA609 档案袋 | 晨光/M G | APYRA609 | 4000 | 0.8 | 3200.0 | |
| 11 | 天堂伞 33212 伞 | 天堂伞 | 33212 | 60 | 35.0 | 2100.0 | |
| 12 | 齐心 A3018 文件袋带扣 | 齐心/Comix | A3018 | 457 | 1.0 | 457.0 | |
| 13 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli | 0037 | 155 | 4.0 | 620.0 | |
| 14 | 得力 8553ES 长尾夹中号32mm | 得力/deli | 8553ES | 56 | 8.0 | 448.0 | |
| 15 | 得力 8553 长尾夹小号19mm | 得力/deli | 8553 | 44 | 7.5 | 330.0 | |
| 16 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864 | 35 | 10.0 | 350.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。