龙山县第二幼儿园关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2025年05月26日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5634

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年5月26日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 普通干电池 7号电池 72 360.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
2 **黄金茶 BJ 茶叶罐 1 180.0 **黄金茶 BJ\黄金茶 验收通过
3 得力高 绘图/白图纸 5 100.0 得力高\得力高A4卡纸 验收通过
4 得力 捆扎绳 2 50.0 得力/deli\得力DL9446 验收通过
5 妙洁 塑杯 2 480.0 妙洁/magic\塑杯 206ML 验收通过
6 马利 丙烯颜料 50 2750.0 马利/Marie's\AJ200 验收通过
7 山峰 速杀型杀虫气雾剂 灭鼠/杀虫剂 50 600.0 山峰\速杀型杀虫气雾剂 验收通过
8 得力 3191 记事本 20 200.0 得力/deli\3191 验收通过
9 李字 檀香蚊香 10 50.0 李字\李字牌/ 檀香 双盘蚊香 验收通过
10 茶花 垃圾桶 10 200.0 茶花\1523 验收通过
11 得力7123固体胶棒(只) 36 108.0 得力/deli\7123 验收通过
12 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 120 2220.0 汰渍/Tide\508g 验收通过
13 漫步者 MF5 无线版 扩音器 1 148.0 漫步者/EDIFIER\MF5 无线版 验收通过
14 晨光/M&G ARP41801中性笔【12支/盒】 50 1800.0 晨光/M G\ARP41801 验收通过
15 得力 得力A4,A3切纸刀 1 180.0 得力/deli\8004 验收通过
16 160克封面纸 10 250.0 晨鸣/CHENMING\A3 验收通过
17 六神花露水 40 960.0 六神/Liushen\195S 验收通过
18 A4塑封膜(80mic)100张ASC99392 30 1200.0 晨光/M G\ASC99392 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 吴娟





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2025-05-26
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