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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5634
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 普通干电池 7号电池 | 72 | 360.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 2 | **黄金茶 BJ 茶叶罐 | 1 | 180.0 | **黄金茶 BJ\黄金茶 | 验收通过 | |
| 3 | 得力高 绘图/白图纸 | 5 | 100.0 | 得力高\得力高A4卡纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 捆扎绳 | 2 | 50.0 | 得力/deli\得力DL9446 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 塑杯 | 2 | 480.0 | 妙洁/magic\塑杯 206ML | 验收通过 | |
| 6 | 马利 丙烯颜料 | 50 | 2750.0 | 马利/Marie's\AJ200 | 验收通过 | |
| 7 | 山峰 速杀型杀虫气雾剂 灭鼠/杀虫剂 | 50 | 600.0 | 山峰\速杀型杀虫气雾剂 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3191 记事本 | 20 | 200.0 | 得力/deli\3191 | 验收通过 | |
| 9 | 李字 檀香蚊香 | 10 | 50.0 | 李字\李字牌/ 檀香 双盘蚊香 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 垃圾桶 | 10 | 200.0 | 茶花\1523 | 验收通过 | |
| 11 | 得力7123固体胶棒(只) | 36 | 108.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 12 | 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 | 120 | 2220.0 | 汰渍/Tide\508g | 验收通过 | |
| 13 | 漫步者 MF5 无线版 扩音器 | 1 | 148.0 | 漫步者/EDIFIER\MF5 无线版 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光/M&G ARP41801中性笔【12支/盒】 | 50 | 1800.0 | 晨光/M G\ARP41801 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 得力A4,A3切纸刀 | 1 | 180.0 | 得力/deli\8004 | 验收通过 | |
| 16 | 160克封面纸 | 10 | 250.0 | 晨鸣/CHENMING\A3 | 验收通过 | |
| 17 | 六神花露水 | 40 | 960.0 | 六神/Liushen\195S | 验收通过 | |
| 18 | A4塑封膜(80mic)100张ASC99392 | 30 | 1200.0 | 晨光/M G\ASC99392 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |