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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 300g 洗手液 | 8 | 88.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液 300g | 验收通过 | |
| 2 | 平板拖把 | 4 | 140.0 | A\平板拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-B2060 电源插座 | 4 | 272.0 | 公牛/BULL\GN-B2060 | 验收通过 | |
| 4 | 流畅 A4 70g 打印/复印纸80g | 1 | 115.0 | 流畅/liuchang\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |