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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4459
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 不锈钢合页 | 10 | 270.0 | A\不锈钢合页 | 验收通过 | |
| 2 | 竹杆 | 50 | 500.0 | A\竹杆 | 验收通过 | |
| 3 | 污水瓢 | 10 | 550.0 | A\污水瓢 | 验收通过 | |
| 4 | 草帽 | 22 | 264.0 | A\草帽 | 验收通过 | |
| 5 | 钝铲 | 1 | 125.0 | A\钝铲 | 验收通过 | |
| 6 | 华隆 螺杆 | 50 | 275.0 | 华隆\螺杆 | 验收通过 | |
| 7 | 一齿把 | 10 | 70.0 | A\一齿把 | 验收通过 | |
| 8 | 油漆刷子 | 10 | 80.0 | A\油漆刷子 | 验收通过 | |
| 9 | 刷子 | 15 | 270.0 | A\油漆滚筒刷 | 验收通过 | |
| 10 | 缘福 切割片 小切割片 | 6 | 144.0 | 缘福\开槽片 | 验收通过 | |
| 11 | 冰禹 螺丝 10公分膨胀螺丝100个/盒 | 4 | 540.0 | 冰禹\膨胀螺丝 | 验收通过 | |
| 12 | 捷科 凿 电锤凿子 | 5 | 75.0 | 捷科\****995 | 验收通过 | |
| 13 | 卫洋 竹扫把 扫把 | 10 | 120.0 | 卫洋\竹扫把 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |