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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9739
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 21321edwqewq 长尾夹 | 4 | 60.0 | 晨光/M G\21321edwqewq | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 黑板刷 | 24 | 72.0 | 晨光/M G\1321fgdwerfwe | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 双面胶 | 12 | 24.0 | 晨光/M G\21321fwefew | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 笔芯 | 85 | 1275.0 | 晨光/M G\12321drqwedqw | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 订书机 | 4 | 100.0 | 晨光/M G\313dqwedqw | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 胶水 | 70 | 420.0 | 晨光/M G\12312dqwedq | 验收通过 | |
| 7 | 得力 奖状 | 800 | 400.0 | 得力/deli\wqewq****1312 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 晨光Q7中性笔 | 420 | 420.0 | 晨光/M G\文具 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 透明胶 | 8 | 96.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 10 | 华杰 小透明胶带 | 60 | 60.0 | 华杰\556 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 50 | 50.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |