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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4328
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K39 中性笔 | 9 | 124.2 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGPA2502 中性笔 | 2 | 57.0 | 晨光/M G\AGPA2502 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5501A 文件袋 | 80 | 104.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 5 | 57.5 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AJD97391 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 40.0 | 晨光/M G\AJD97391 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30038 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 29.0 | 得力/deli\30038 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0252 订书机 | 1 | 10.0 | 得力/deli\0252 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5683 档案盒 | 12 | 90.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 12 | 36.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 33363 中性笔 | 28 | 64.4 | 得力/deli\33363 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |