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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9072
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 2 | 75.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYE3Y55 笔记本商务皮面会议记录本 80张18K | 2 | 25.0 | 晨光/M G\APYE3Y55 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 )镀镍金属彩色回形针/银色曲别针 财务文件分类收纳 办公用品 纸盒装银色回形针-100枚 | 20 | 24.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APY1DK78 B5/18K 160张黑色会议记录皮面本 办公笔记本 普惠型商务记事本 单本装 | 2 | 50.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |