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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8902
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 2 | 6.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 2 | 3层120抽6包 洁柔抽纸 | 5 | 90.0 | 洁柔/C S\3层120抽6包 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 F309Pro 移动硬盘 | 1 | 366.0 | 联想/lenovo\F309Pro | 验收通过 | |
| 4 | 得力 签到本 | 10 | 30.0 | 得力\得力7650 | 验收通过 | |
| 5 | 子弹头 PCB插座 | 2 | 110.0 | 子弹头\TS-025 | 验收通过 | |
| 6 | 久耐 办公桌升降架 | 5 | 2750.0 | 久耐\ZB | 验收通过 | |
| 7 | 兰诗 YJ-B042 垃圾桶 | 1 | 10.0 | 兰诗\YJ-B042 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33295 文件夹 | 1 | 14.0 | 得力/deli\33295 | 验收通过 | |
| 9 | 润本 D2021-1 电驱蚊器 | 5 | 175.0 | 润本/RUNBEN\D2021-1 | 验收通过 | |
| 10 | 朗科 U388-256G U盘 | 2 | 278.0 | 朗科/Netac\U388-256G | 验收通过 | |
| 11 | 农夫山泉 饮用天然水 5L*4 矿泉水/纯净水 | 6 | 192.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L*4 | 验收通过 | |
| 12 | 海鸥 博士文具日历记事本 | 6 | 210.0 | 海鸥\无型号 | 验收通过 | |
| 13 | 维达 V4069 卷筒纸 | 6 | 150.0 | 维达/Vinda\V4069 | 验收通过 | |
| 14 | 滴露 500ml 家居消毒液 | 2 | 150.0 | 滴露/Dettol\500ml | 验收通过 | |
| 15 | 得力 得力牛皮档案袋 | 4 | 140.0 | 得力/deli\240*340MM | 验收通过 | |
| 16 | 茶花 一次性杯子 | 5 | 60.0 | 茶花\中号 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |