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****关于U****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于U****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:衣提扎日江﹒艾尼瓦尔
项目联系电话:152****7647
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650422
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:维吾尔自治区**市**县**中路660号镇政府
采购单位联系人和联系方式:赵卫霞:183****2943
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****6014B
采购单位预算编码:859002
三、成交信息
成交日期:2025年6月12日
总成交金额(元):688 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**县胜利路明珠佳苑小区S3-15号商铺 | 688.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 闪迪 SDCZ74-032G-Z35 U盘32g U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ74-032G-Z35 | 4 | 38.0 | 152.0 | |
| 2 | 晨光 MF6004 涂改液 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M G | MF6004 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 3 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 4 | 得力 5302 轻便夹 拉杆夹 | 得力/deli | 5302 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 5 | 法拉蒙 FLM-JSB-2335 笔记本 PU/PVC笔记本 | 法拉蒙/FARAMON | FLM-JSB-2335 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 6 | 南洋 001 乳胶家务手套 | 南洋 | 001 | 4 | 6.0 | 24.0 | |
| 7 | 得力 5685 10公分档案盒 档案盒 | 得力/deli | 5685 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 8 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 9 | 威克多 C7004 羽毛球网 排球网/球柱 | 威克多/VICTOR | C7004 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
| 10 | 爱维逸 686****0864 气球 装扮用品 | 爱维逸 | 686****0864 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
| 11 | 山头林村 100********005 回 形 针 别针/回形针/大头针 | 山头林村 | 100********005 | 6 | 3.0 | 18.0 | |
| 12 | 秝客 100****86090 消 毒 液 家居消毒液 | 秝客/LEFEKE | 100****86090 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: