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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2025001813
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 JCP95885 超级飞侠可洗水彩笔 | 晨光JCP95885, | 盒 | 14.00 | 17 | 238 |
| 2 | 万用手册 | 无品牌HM-014, | 本 | 64.00 | 1 | 64 |
| 3 | 晨光 FGM90059 油画棒晨光 FGM90059 36色卡通丝滑油画棒安全配方儿童涂鸦绘画笔米菲系列蜡笔套装 附削笔器 36支/盒 | 晨光/M GFGM90059, | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 一次性纸盘 幼儿园绘画纸盘6寸-8寸 | 无品牌一次性纸盘, | 包 | 6.00 | 14 | 84 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈丽琼
联系电话: 188****2521
传真:
地址: **省****县**镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: