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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7205
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威尔利 盆 | 3 | 297.0 | 威尔利\WEL-BXGP002 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 BZB-1901 纸杯 | 1 | 20.0 | 富强\BZB-1901 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 2 | 36.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 4 | 五月花 WYH-SN601 水桶 | 6 | 270.0 | 五月花/MAY FLOWER\WYH-SN601 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3221 旗帜 | 1 | 65.0 | 得力/deli\3221 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 83639 卡纸 | 60 | 60.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 83639 卡纸 | 60 | 60.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 83639 卡纸 | 60 | 60.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 83639 卡纸 | 60 | 60.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 83639 卡纸 | 60 | 60.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 83639 卡纸 | 60 | 60.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 83639 卡纸 | 60 | 60.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 83639 卡纸 | 60 | 60.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 14 | 图钉/工字钉 得力0020图钉 | 10 | 22.0 | 得力/deli\0020 | 验收通过 | |
| 15 | 威尔利 WEL-DGCH 不锈钢餐盘 | 2 | 23.0 | 威尔利\WEL-DGCH | 验收通过 | |
| 16 | 得力S760子弹头中性笔芯0.5mm子弹头 | 20 | 20.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 63450 得力63450拉链袋 | 10 | 60.0 | 得力/deli\63450 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 得力9076记事贴 | 10 | 30.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8308 得力8308文件袋 | 10 | 20.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 7534 橡皮 | 20 | 20.0 | 得力/deli\7534 | 验收通过 | |
| 21 | 胶棒 得力7123固体胶 | 10 | 50.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 22 | 得力6021学生剪刀 | 5 | 17.0 | 得力/deli\6021 | 验收通过 | |
| 23 | 得力6021学生剪刀 | 5 | 17.0 | 得力/deli\6021 | 验收通过 | |
| 24 | 得力5953牛皮纸档案袋 | 30 | 45.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 909 得力909笔筒 | 1 | 10.4 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 0594 得力0594卷笔刀 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0594 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 0352 订书机 | 10 | 65.0 | 得力/deli\0352 | 验收通过 | |
| 28 | 得力0012订书钉12# | 10 | 20.0 | 得力/deli\得力0012 | 验收通过 | |
| 29 | 中华牌 中华一厂铅笔-6151 | 2 | 16.2 | 中华牌\6151 | 验收通过 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |