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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 V2239 抽纸 | 5 | 60.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30213 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 36.0 | 得力/deli\30213 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 27153 文件夹 | 3 | 159.0 | 得力/deli\27153 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 生活家电配件 | 5 | 160.0 | 公牛/BULL\GN-609 3米 | 验收通过 | |
| 5 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 10 | 480.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |