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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********255001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 和昌 3.5 档案盒 | 和昌/HECHANG3.5 | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
| 2 | 晨光 ADM95098 资料册 | 晨光/M GADM95098 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 3 | 晨光 APYVQ960 打印/复印纸A3 | 晨光/M GAPYVQ960 | 箱 | 2.00 | 200 | 400 |
| 4 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 2.00 | 46 | 92 |
| 5 | 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 晨光 K35 黑 晨光/M G K35 子弹头中性笔 0.5mm 黑 12支/盒 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁爽
联系电话: 189****3330
传真:
地址: 鹿乡镇蔡家村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: