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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********25801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 胶棒 | 晨光/M G胶棒 | 盒 | 1.00 | 52 | 52 |
| 2 | 得力 TP529 票夹/长尾夹 | 得力/deliTP529 | 盒 | 5.00 | 28 | 140 |
| 3 | 得力 DLSX-A406 中性笔 | 得力/deliDLSX-A406 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 4 | 得力 NS501 文件夹 | 得力/deliNS501 | 包 | 1.00 | 4.7 | 4.7 |
| 5 | 得力 PA03 档案盒 | 得力/deliPA03 | 个 | 5.00 | 13 | 65 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨雪梅
联系电话: 152****9606
传真:
地址: 第五师**市银华路210号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: