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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8892
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 家家宜 2kg 洗衣液 | 48 | 864.0 | 家家宜\2kg | 验收通过 | |
| 2 | 立得惠 擦手纸120 擦手纸 | 20 | 1800.0 | 立得惠\擦手纸120 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 A4 塑料杯 2000个 | 10 | 500.0 | 富强\A4 | 验收通过 | |
| 4 | 威佳 WJ-01 垃圾袋 | 30 | 1125.0 | 威佳\WJ-01 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |