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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7697
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 工业胶带 | 20 | 90.0 | 公牛/BULL\电工胶布 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GNT-10S 插头 | 30 | 135.0 | 公牛/BULL\GNT-10S | 验收通过 | |
| 3 | 杜邦 D-BG102RT-1Z 平板手推车/工具车 | 6 | 870.0 | 杜邦/DuPont\D-BG102RT-1Z | 验收通过 | |
| 4 | 双熊猫 擦手纸 | 20 | 700.0 | 双熊猫/shuangxiongmao\擦手纸 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 C6425 标签打印纸/条码纸 | 200 | 1200.0 | 齐心/Comix\C6425 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 束线带 | 50 | 250.0 | 得力/deli\白色扎带 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 塑杯 | 100 | 480.0 | 妙洁/magic\一次性塑料杯加厚240ml | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |