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一、 *采购人名称: ****(中心)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7412
五、 *验收单位: ****(中心)
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-609 插板插头3米 | 4 | 180.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 100 | 550.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | 凯达 地垫1.2*1.8m 欢迎光临地垫 | 1 | 168.0 | 凯达\地垫1.2*1.8m | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG2160 白板笔 | 120 | 180.0 | 晨光/M G\MG2160 | 验收通过 | |
| 5 | 新韶光 NSG-DB18-1 电热水壶 | 4 | 220.0 | 新韶光\NSG-DB18-1 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |