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一、 *采购人名称: ****中学
二、 *履约供应商名称: ****文具店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1565
五、 *验收单位: ****中学
六、 *验收日期: 2025年6月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光 FP1001 热水瓶 热水杯子 | 48 | 1200.0 | 富光\FP1001 | 验收通过 | |
| 2 | 天堂伞 33188E 防护太阳伞 | 17 | 646.0 | 天堂伞\33188E | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5556 风琴包/事务包 | 35 | 875.0 | 得力/deli\5556 | 验收通过 | |
| 4 | 玛丽 笔记本 | 152 | 760.0 | 玛丽\20372 | 验收通过 | |
| 5 | 25K笔记本 | 52 | 936.0 | 晨光/M G\166 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |