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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ******公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0230
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 希乐 杯子套装/情侣对杯 | 150 | 6750.0 | 希乐\轻氧麦克水杯 | 验收通过 | |
| 2 | 狂神 KS0322 跳绳 | 100 | 3200.0 | 狂神\KS0322 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7651 A5羊巴简约学生用笔记本 | 100 | 800.0 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 4312 京黔台灯学习护眼灯充电台灯儿童学习专用小台灯 | 150 | 3750.0 | 得力/deli\4312 | 验收通过 | |
| 5 | 驰马 001 双肩背包 | 150 | 7500.0 | 驰马\001 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |