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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********253402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 磁吸式光学演示箱 | 无品牌无型号 | 箱 | 1.00 | 5198 | 5198 |
| 2 | 钉钉 考勤机电源 | 钉钉M1XPRO | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 3 | 罗技 罗技摄像头 | 罗技/LogitechC920 PRO | 台 | 1.00 | 380 | 380 |
| 4 | 雷柏 键鼠套装 | 雷柏1800X | 套 | 4.00 | 98 | 392 |
| 5 | 惠普 X4E75AA 墨盒 | 惠普/HPX4E75AA | 只 | 2.00 | 85 | 170 |
| 6 | 得力 打印笔耗材 | 得力/deli打印笔耗材 | 支 | 60.00 | 25 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李伟
联系电话: 189****5808
传真:
地址: 亚泰大街和东三道街交汇处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: