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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2920
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 格之格 连续供墨系统/格之格联想惠普碳粉 | 4 | 200.0 | 格之格\388 | 验收通过 | |
| 2 | 领欣 连续供墨系统/领欣联想,惠普等硒鼓粉盒 | 2 | 460.0 | 领欣\2612 | 验收通过 | |
| 3 | 太阳佳 牛皮纸/A4纸(1箱8包) | 4 | 900.0 | 太阳佳\A4 | 验收通过 | |
| 4 | 领欣 带芯/鼓架/硒鼓/粉盒 | 1 | 230.0 | 领欣\鼓架 | 验收通过 | |
| 5 | HKN 内网安全/技术服务/维修等(电脑,打印机,监控,网络等设备维修,维修工时) | 1 | 150.0 | HKN\GYTA53 | 验收通过 | |
| 6 | HKN 内网安全/技术服务/维修等(电脑,打印机,监控,网络等设备维修,维修工时) | 1 | 100.0 | HKN\GYTA53 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |