赤峰市公安局松山区分局赤峰市公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

其他-验收公告
发布时间: 2025年06月23日
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***********公司企业信息
一、合同编号:NMGZFCG-HT-2025-{****4897
二、合同名称:********分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:********分局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):********分局

地址:**自治区_**市_****分局**派出所

联系方式:139****6002

供应商(乙方):****

地址:****供销社楼下西侧

联系方式:199****2229

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 助力油,采购数量:2.0000; 1(个) 120.00 120.00
2 刹车油,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
3 下支臂球头,采购数量:2.0000; 2(个) 95.00 190.00
4 后减震,采购数量:2.0000; 2(个) 280.00 560.00
5 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
6 雨刷片,采购数量:1.0000; 2(个) 60.00 120.00
7 轮胎气嘴,采购数量:4.0000; 4(个) 25.00 100.00
8 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
9 四轮定位,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
10 玻璃水,采购数量:1.0000; 1(个) 15.00 15.00
11 清洗剂,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
12 防冻液,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
13 工时,采购数量:1.0000; 1(个) 200.00 200.00
14 后减上胶墩,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
15 机油,采购数量:1.0000; 1(个) 298.00 298.00
16 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
17 火花塞,采购数量:4.0000; 4(个) 65.00 260.00
18 后减防尘套,采购数量:2.0000; 2(个) 40.00 80.00
19 后减下胶墩,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
20 轮胎,采购数量:3.0000; 3(条) 380.00 1140.00
21 机头水,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
22 雾灯灯泡,采购数量:1.0000; 1(个) 15.00 15.00
23 变速箱油,采购数量:5.0000; 5(个) 85.00 425.00

合同金额: 4233.00元,大写(人民币):肆仟贰佰叁拾叁元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 助力油,采购数量:2.0000; 1(个) 120.00 120.00
2 刹车油,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
3 下支臂球头,采购数量:2.0000; 2(个) 95.00 190.00
4 后减震,采购数量:2.0000; 2(个) 280.00 560.00
5 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
6 雨刷片,采购数量:1.0000; 2(个) 60.00 120.00
7 轮胎气嘴,采购数量:4.0000; 4(个) 25.00 100.00
8 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
9 四轮定位,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
10 玻璃水,采购数量:1.0000; 1(个) 15.00 15.00
11 清洗剂,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
12 防冻液,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
13 工时,采购数量:1.0000; 1(个) 200.00 200.00
14 后减上胶墩,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
15 机油,采购数量:1.0000; 1(个) 298.00 298.00
16 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
17 火花塞,采购数量:4.0000; 4(个) 65.00 260.00
18 后减防尘套,采购数量:2.0000; 2(个) 40.00 80.00
19 后减下胶墩,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
20 轮胎,采购数量:3.0000; 3(条) 380.00 1140.00
21 机头水,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
22 雾灯灯泡,采购数量:1.0000; 1(个) 15.00 15.00
23 变速箱油,采购数量:5.0000; 5(个) 85.00 425.00

合同金额: 4233.00元,大写(人民币):肆仟贰佰叁拾叁元整

八、验收日期:2025年06月23日
九、验收组成员:金永峰、王雅志
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:

********分局

2025年06月23日

招标进度跟踪
2025-06-23
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