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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********944********2025002026
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGPJ9001 中性笔 | 晨光/M GAGPJ9001, | 支 | 180.00 | 2 | 360 |
| 2 | 得力 0018 银色金属回形针曲别针财务用品 办公文具 单盒别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018, | 盒 | 33.00 | 2 | 66 |
| 3 | 闪迪 CZ810 U盘 | 闪迪/SandiskCZ810, | 个 | 2.00 | 90 | 180 |
| 4 | 晨光 AYZ97520 05mm金属圆盖财务快干印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97520, | 盒 | 15.00 | 6 | 90 |
| 5 | 得力 5855 拉杆夹 10个装文件夹 | 得力/deli5855, | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周漪莉
联系电话: 175****3914
传真:
地址: **大道18号****综合楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: