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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3489
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 标签纸 | 5 | 50.0 | 得力/deli\865/852 | 验收通过 | |
| 2 | 卫洋 一次性杯子 | 10 | 80.0 | 卫洋\6988 | 验收通过 | |
| 3 | ** 长打气筒 | 6 | 150.0 | **\56464 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 4号剪刀 | 10 | 99.0 | 得力/deli\98523 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 彩色粉笔 | 4 | 440.0 | 得力/deli\3429 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 彩色粉笔 | 4 | 520.0 | 得力/deli\3429 | 验收通过 | |
| 7 | 华扬纸业 抽纸 | 10 | 350.0 | 华扬纸业\8k | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |