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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6991
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 名森 胶带 | 10 | 50.0 | 名森/minsine\古筝胶布 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 FSS91302 剪刀 儿童 | 15 | 90.0 | 晨光/M G\FSS91302 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3222 旗帜 | 2 | 96.0 | 得力/deli\3222 | 验收通过 | |
| 4 | 芊华 书法用纸 硬笔书法纸 | 50 | 400.0 | 芊华\书法纸 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7193 便签本/便条纸/N次贴 标签贴 | 20 | 70.0 | 得力/deli\7193 | 验收通过 | |
| 6 | 英雄 墨水 笔用墨水/补充液/墨囊 | 5 | 30.0 | 英雄/HERO\墨水 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 素描/素写本 | 10 | 120.0 | 得力/deli\73356-S | 验收通过 | |
| 8 | DSB CK-1106 粉笔 | 50 | 300.0 | DSB\CK-1106 | 验收通过 | |
| 9 | DSB CK-1106 粉笔 | 50 | 250.0 | DSB\CK-1106 | 验收通过 | |
| 10 | 绿丰 塑杯 | 3 | 300.0 | 绿丰\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |