洞口县花古街道中心学校关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年06月29日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5832

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年6月29日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7316 液体胶水 50ML (单位:瓶) 24 72.0 得力/deli\7316 验收通过
2 榄菊 去腥洗洁精 3kg 洗洁精 8 148.0 榄菊/Lanju\去腥洗洁精 3kg 验收通过
3 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 5 62.5 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 验收通过
4 飞利浦 SBM200 扩音器 2 364.0 飞利浦/Philips\SBM200 验收通过
5 得力 封口膜 3 15.0 得力/deli\得力30323 验收通过
6 晨光 AEA98643 电源插座 3 285.0 晨光/M G\AEA98643 验收通过
7 谋福 棉纱拖把 16 240.0 谋福\吸水拖把 验收通过
8 家杰优品 JJ-S118 棕扫把 20 300.0 家杰优品\JJ-S118 验收通过
9 用友 食堂台账 10 150.0 用友/yonyou\账本 验收通过
10 冠群 班主任手册 7 63.0 冠群\145 验收通过
11 得力6014剪刀(混)(把) 7 52.5 得力/deli\6014 验收通过
12 得力 8551 票夹/长尾夹 20 310.0 得力/deli\8551 验收通过
13 得力7122固体胶棒(只) 30 102.0 得力/deli\7122 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 肖如意





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