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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5832
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7316 液体胶水 50ML (单位:瓶) | 24 | 72.0 | 得力/deli\7316 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 去腥洗洁精 3kg 洗洁精 | 8 | 148.0 | 榄菊/Lanju\去腥洗洁精 3kg | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 5 | 62.5 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 飞利浦 SBM200 扩音器 | 2 | 364.0 | 飞利浦/Philips\SBM200 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 封口膜 | 3 | 15.0 | 得力/deli\得力30323 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AEA98643 电源插座 | 3 | 285.0 | 晨光/M G\AEA98643 | 验收通过 | |
| 7 | 谋福 棉纱拖把 | 16 | 240.0 | 谋福\吸水拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 家杰优品 JJ-S118 棕扫把 | 20 | 300.0 | 家杰优品\JJ-S118 | 验收通过 | |
| 9 | 用友 食堂台账 | 10 | 150.0 | 用友/yonyou\账本 | 验收通过 | |
| 10 | 冠群 班主任手册 | 7 | 63.0 | 冠群\145 | 验收通过 | |
| 11 | 得力6014剪刀(混)(把) | 7 | 52.5 | 得力/deli\6014 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 20 | 310.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 13 | 得力7122固体胶棒(只) | 30 | 102.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |