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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025001601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASS91315 美工刀 (单把装) | 晨光/M GASS91315, | 把 | 3.00 | 7 | 21 |
| 2 | 得力 11878 标签打印纸/条码纸不干胶标贴打印纸(铜版纸)(混)(80张/包) | 得力/deli11878, | 包 | 30.00 | 20 | 600 |
| 3 | 得力 5630 文件袋 | 得力/deli5630, | 包 | 4.00 | 10 | 40 |
| 4 | 得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 (单位:支) | 得力/deli6600, | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 5 | 晨光 ARP41801 ARP41801 中性笔【12支/盒】 | 晨光/M GARP41801, | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈伟
联系电话: 159****9779
传真:
地址: **省**市金**鼓场街道城治路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: