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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8658
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 DT24200 抽纸 | 1 | 245.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24200 | 验收通过 | |
| 2 | 湘丰 茶道/茶 | 1 | 65.0 | 湘丰\一级绿茶 | 验收通过 | |
| 3 | 湘丰 茶道/茶 | 1 | 140.0 | 湘丰\明前绿茶 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7901 记事本 | 6 | 42.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 28100 收纳箱/盒/袋 | 3 | 180.0 | 茶花\28100 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM929F5-B 文件袋 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\ADM929F5-B | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5505 文件袋 | 10 | 15.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 B6901 中性笔 | 4 | 47.2 | 晨光/M G\B6901 | 验收通过 | |
| 9 | 水领度 棕扫把 | 2 | 19.0 | 水领度\9814 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 2 | 2.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |