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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1959
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | **同彩 2612A碳粉 墨粉/碳粉 2612A 碳粉 | 10 | 350.0 | **同彩\2612A碳粉 | 验收通过 | |
| 2 | 粤翔 70*55*45cm 收纳箱 | 2 | 116.0 | 粤翔\70*55*45cm | 验收通过 | |
| 3 | 湘益 家居消毒液 84消毒液 | 30 | 75.0 | 湘益\84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 企普 一次性碗 | 2 | 170.0 | 企普\一次性圆碗 | 验收通过 | |
| 5 | 别针/回形针/大头针 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) | 5 | 25.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 6 | 牙签盒 牙签筒 | 2 | 8.0 | 艾茵美/oinme\N98409 | 验收通过 | |
| 7 | **楼经典A4 70G 复印纸 A4纸 | 1 | 225.0 | **楼经典\**楼经典A4 70G | 验收通过 | |
| 8 | 钢丝球 | 20 | 20.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |