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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1086
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 去腥洗洁精 3kg 洗洁精 | 2 | 37.0 | 榄菊/Lanju\去腥洗洁精 3kg | 验收通过 | |
| 2 | 环美 课业本/教学用本 | 2 | 40.0 | 环美\18K | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGPB7101 中性笔 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\AGPB7101 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 BP103 笔记本 | 24 | 24.0 | 得力/deli\BP103 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 亮白增艳洗衣液 3kg 洗衣液/洗衣粉 | 2 | 90.0 | 蓝月亮/Blue moon\亮白增艳洗衣液 3kg | 验收通过 | |
| 6 | 用友 食堂台账 | 10 | 150.0 | 用友/yonyou\账本 | 验收通过 | |
| 7 | 九喜 蚊香盘香40单圈 蚊香/蚊香液 | 12 | 168.0 | 九喜\蚊香盘香40单圈 | 验收通过 | |
| 8 | 中华 6151 HB 铅笔 | 5 | 35.0 | 中华/Zhonghua\6151 HB | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 晨光8K拉边袋PVC透明ADM94505 | 17 | 51.0 | 晨光/M G\ADM94505 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |