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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5104
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 ZB010 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 1 | 165.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92734 长尾夹 | 30 | 240.0 | 晨光/M G\ABS92734 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GNQ-Q1021U 电源插座 | 10 | 160.0 | 公牛/BULL\GNQ-Q1021U | 验收通过 | |
| 4 | 超焰 大号 收纳箱/盒/袋 | 12 | 660.0 | 超焰\大号 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 胶棉拖把 | 7 | 476.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 枪手 无味杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 10 | 220.0 | 枪手/GUNNER\无味杀虫剂 | 验收通过 | |
| 7 | 正点 B23 蚊香/蚊香液 | 10 | 190.0 | 正点/NOON\B23 | 验收通过 | |
| 8 | 前通 MDH-002 皮制档案盒 A4 | 10 | 450.0 | 前通/FRONT\MDH-002 | 验收通过 | |
| 9 | 抹布 | 24 | 384.0 | 舒布\45-23 | 验收通过 | |
| 10 | 清洁用手套 | 20 | 500.0 | 妙洁/magic\53-69 | 验收通过 | |
| 11 | 笔记本(记事本) | 10 | 250.0 | 齐心/Comix\4598 | 验收通过 | |
| 12 | 无品牌 3001 扫把 | 100 | 1600.0 | 无品牌\3001 | 验收通过 | |
| 13 | 越洋 垃圾袋 | 10 | 150.0 | 越洋\6 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |