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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3309
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARCN8281 热水壶/烧水壶 | 10 | 1700.0 | 晨光/M G\ARCN8281 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92734 票夹/长尾夹 | 25 | 250.0 | 晨光/M G\ABS92734 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AEA98652 多功能插座 | 25 | 1375.0 | 晨光/M G\AEA98652 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ALJ99434 垃圾袋 | 200 | 1000.0 | 晨光/M G\ALJ99434 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92735 票夹/长尾夹 | 25 | 275.0 | 晨光/M G\ABS92735 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYVQ959A 打印/复印纸 | 25 | 3875.0 | 晨光/M G\APYVQ959A | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AGPV3401 中性笔 | 40 | 80.0 | 晨光/M G\AGPV3401 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ARC92514 纸杯 | 80 | 1760.0 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 GP1111 中性笔 | 10 | 15.0 | 晨光/M G\GP1111 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |