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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7112
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYYHK71 10本48K三联单栏收据 现金凭证收剧单 | 10 | 280.0 | 晨光/M G\APYYHK71 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92863 票夹/长尾夹 | 3 | 57.0 | 晨光/M G\ABS92863 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92741 25mm彩色长尾夹 办公燕尾夹【48只/筒】 | 1 | 15.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 4 | 利得 0624 手提式塑料袋36*55垃圾袋 | 150 | 750.0 | 利得\0624 | 验收通过 | |
| 5 | 富强 塑杯A-4 180ml一次性杯子 50只/包 40包/件 | 2 | 320.0 | 富强\A-4 180ml | 验收通过 | |
| 6 | 百利盛 B8875 48个*4内箱*12个档案盒 | 22 | 264.0 | 百利盛\B8875 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |